lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Paracuru

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11595 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/09/2025 - 08:22:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/08/2025 14070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDI [...]
LIQUIDADO 5.955,59
04/08/2025 13050004
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
PAGO 390,75
04/08/2025 13050003
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
PAGO 160,50
04/08/2025 13050002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
PAGO 421,00
04/08/2025 12020002
JOSE FELIX PEREIRA FILHO
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
.LOCA?ÇO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR PONTES VIEIRA,1021,ESQUINA  COM A AVENIDA ANTÂNIO SALES, S/N CENTRO PARACURU, PARA FUNCIONAMENTO DA  SECRETAREIA DE SEGURAN? [...]
LIQUIDADO 4.400,00
04/08/2025 10070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
PAG. REF. AQUISIÇÃO AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, GARRAFÃO VAZIO PARA AGUA 20LTS E RECARGA DE AGUA GARRAFÃO 20LTS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO [...]
PAGO 1.364,20
04/08/2025 09070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
PAGO 1.004,20
04/08/2025 08070003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DE PARACURU-CE.
LIQUIDADO 224,80
04/08/2025 04080013
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O MUNICIPIO DE PARACURU, ATRAVɐS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05.009/2020-PERP FEITA  PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
EMPENHADO 6.000,00
04/08/2025 04080012
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE PARA [...]
EMPENHADO 2.858,85
04/08/2025 04080011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, CONFOME CONTRATO N°20240491.
EMPENHADO 18.000,00
04/08/2025 04080010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O MUNICIPIO DE PARACURU, ATRAVS DO PREGÇO ELETRÔNICO N° 05.009/2020-PERP.
EMPENHADO 14.400,00
04/08/2025 04080010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 39, CREDOR - ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
EMPENHADO 123,00
04/08/2025 04080009
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENEL, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CA [...]
EMPENHADO 5.000,00
04/08/2025 04080008
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
EMPENHADO 35.212,00
04/08/2025 04080007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
EMPENHADO 55.899,94
04/08/2025 04080006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO PARCELAMENTO Nº10271.102936/2020-90 DE ACORDO [...]
EMPENHADO 1.373.500,00
04/08/2025 04080005
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
EMPENHADO 19.338,05
04/08/2025 04080004
FERNANDES ATACAREJO LTDA
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
EMPENHADO 90,60
04/08/2025 04080003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
EMPENHADO 503,85
04/08/2025 04080002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 169,40
04/08/2025 04080001
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
EMPENHADO 5.180,00
04/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 18,28
04/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 24,60
04/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 18,28
04/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 24,60
04/08/2025 03020196
BANCO DO BRASIL S/A
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS 08/2025.
PAGO 12,69
04/08/2025 03020196
BANCO DO BRASIL S/A
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 12,69
04/08/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
PAGO 30,00
04/08/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 30,00
04/08/2025 02060125
R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTRUCOES
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU. NF - 55
PAGO 124.204,68
04/08/2025 02060011
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAG. REF. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S [...]
PAGO 462,25
04/08/2025 01080217
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.790,00
04/08/2025 01080104
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I [...]
LIQUIDADO 13.506,08
04/08/2025 01070091
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
LIQUIDADO 15.676,70
04/08/2025 01070086
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
LIQUIDADO 1.929,44
04/08/2025 01070072
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
LIQUIDADO 1.820,23
04/08/2025 01070068
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
LIQUIDADO 8.485,30
04/08/2025 01070027
SERFI CONSTRUTORA E SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA CRECHE FRANCISCA DOS SANTOS BARROSO, BAIRRO LAGOA NO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 77.849,37
01/08/2025 25070001
A AMARO F DA SILVA -ME
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, AOS MANUAIS E RESOLUÇÕES DO PROGRAMA [...]
PAGO 12.100,00
01/08/2025 24040005
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE [...]
PAGO 2.967,00
01/08/2025 24040004
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAB [...]
PAGO 1.898,88
01/08/2025 24040003
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPON [...]
PAGO 474,72
01/08/2025 20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE  CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO  MUNICIPÖO DE P [...]
PAGO 25.000,00
01/08/2025 16060016
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICICÍPIO.
LIQUIDADO 28.698,55
01/08/2025 15050001
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO  HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 9.859,30
01/08/2025 11060001
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
PAGO 2.000,00
01/08/2025 05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 284,20
01/08/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 1.050,00
01/08/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.050,00
01/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 18,49
01/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 17,72
01/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 17,72
01/08/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 18,49
01/08/2025 03020193
BANCO DO BRASIL S/A
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
PAGO 10,00
01/08/2025 03020193
BANCO DO BRASIL S/A
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 10,00
01/08/2025 03020189
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
PAGO 38,07
01/08/2025 03020189
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 38,07
01/08/2025 03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. CREDOR: CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. NF- 909.
PAGO 372,45
01/08/2025 03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 372,45

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