Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
04/08/2025 |
14070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDI [...]
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LIQUIDADO |
5.955,59 |
|
04/08/2025 |
13050004
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
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PAGO |
390,75 |
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04/08/2025 |
13050003
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
PAGO |
160,50 |
|
04/08/2025 |
13050002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
PAGO |
421,00 |
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04/08/2025 |
12020002
JOSE FELIX PEREIRA FILHO
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
.LOCA?ÇO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR PONTES VIEIRA,1021,ESQUINA COM A AVENIDA ANTÂNIO SALES, S/N CENTRO PARACURU, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAREIA DE SEGURAN? [...]
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LIQUIDADO |
4.400,00 |
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04/08/2025 |
10070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
PAG. REF. AQUISIÇÃO AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, GARRAFÃO VAZIO PARA AGUA 20LTS E RECARGA DE AGUA GARRAFÃO 20LTS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO [...]
|
PAGO |
1.364,20 |
|
04/08/2025 |
09070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.004,20 |
|
04/08/2025 |
08070003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
224,80 |
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04/08/2025 |
04080013
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O MUNICIPIO DE PARACURU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05.009/2020-PERP FEITA PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
04/08/2025 |
04080012
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.858,85 |
|
04/08/2025 |
04080011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, CONFOME CONTRATO N°20240491.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
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04/08/2025 |
04080010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O MUNICIPIO DE PARACURU, ATRAVS DO PREGÇO ELETRÔNICO N° 05.009/2020-PERP.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
04/08/2025 |
04080010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 39, CREDOR - ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
|
EMPENHADO |
123,00 |
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04/08/2025 |
04080009
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENEL, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
04/08/2025 |
04080008
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
35.212,00 |
|
04/08/2025 |
04080007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
55.899,94 |
|
04/08/2025 |
04080006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO PARCELAMENTO Nº10271.102936/2020-90 DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.373.500,00 |
|
04/08/2025 |
04080005
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
19.338,05 |
|
04/08/2025 |
04080004
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
90,60 |
|
04/08/2025 |
04080003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
503,85 |
|
04/08/2025 |
04080002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
169,40 |
|
04/08/2025 |
04080001
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
5.180,00 |
|
04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
18,28 |
|
04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,60 |
|
04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18,28 |
|
04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,60 |
|
04/08/2025 |
03020196
BANCO DO BRASIL S/A
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS 08/2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
04/08/2025 |
03020196
BANCO DO BRASIL S/A
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
04/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
30,00 |
|
04/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
04/08/2025 |
02060125
R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTRUCOES
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU. NF - 55
|
PAGO |
124.204,68 |
|
04/08/2025 |
02060011
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAG. REF. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S [...]
|
PAGO |
462,25 |
|
04/08/2025 |
01080217
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.790,00 |
|
04/08/2025 |
01080104
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I [...]
|
LIQUIDADO |
13.506,08 |
|
04/08/2025 |
01070091
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
15.676,70 |
|
04/08/2025 |
01070086
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.929,44 |
|
04/08/2025 |
01070072
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,23 |
|
04/08/2025 |
01070068
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
8.485,30 |
|
04/08/2025 |
01070027
SERFI CONSTRUTORA E SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA CRECHE FRANCISCA DOS SANTOS BARROSO, BAIRRO LAGOA NO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
77.849,37 |
|
01/08/2025 |
25070001
A AMARO F DA SILVA -ME
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, AOS MANUAIS E RESOLUÇÕES DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
|
01/08/2025 |
24040005
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE [...]
|
PAGO |
2.967,00 |
|
01/08/2025 |
24040004
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
1.898,88 |
|
01/08/2025 |
24040003
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPON [...]
|
PAGO |
474,72 |
|
01/08/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE P [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
01/08/2025 |
16060016
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
28.698,55 |
|
01/08/2025 |
15050001
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.859,30 |
|
01/08/2025 |
11060001
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
01/08/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
284,20 |
|
01/08/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
01/08/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
18,49 |
|
01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17,72 |
|
01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17,72 |
|
01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18,49 |
|
01/08/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10,00 |
|
01/08/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
01/08/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
01/08/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
01/08/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. CREDOR: CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. NF- 909.
|
PAGO |
372,45 |
|
01/08/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
372,45 |
|