lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Paracuru

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17388 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/07/2025 16070003
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU [...]
LIQUIDADO 421,88
17/07/2025 16070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 4.412,35
17/07/2025 16070001
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 215,84
17/07/2025 15070005
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.330,37
17/07/2025 07040005
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE P [...]
LIQUIDADO 723,54
17/07/2025 03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 291,18
17/07/2025 03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
LIQUIDADO 291,18
17/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 7,20
17/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 7,20
17/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 33,21
17/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 33,21
17/07/2025 03030100
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ORMEZINDA SAMPAIO N°523, CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 320,83
17/07/2025 02060137
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PARACURU/CE, CONFOR [...]
PAGO 117.006,98
17/07/2025 02010025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 11.128,33
17/07/2025 01070027
SERFI CONSTRUTORA E SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA CRECHE FRANCISCA DOS SANTOS BARROSO, BAIRRO LAGOA NO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 77.849,37
16/07/2025 16070009
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
EMPENHADO 550,00
16/07/2025 16070008
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
EMPENHADO 550,00
16/07/2025 16070007
ODONTO MEDIC LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
EMPENHADO 77.685,74
16/07/2025 16070006
ODONTO MEDIC LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
EMPENHADO 58.193,51
16/07/2025 16070005
ODONTO MEDIC LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
EMPENHADO 102.144,12
16/07/2025 16070004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA A PUBLICA, CIDANIA E [...]
EMPENHADO 4.476,27
16/07/2025 16070003
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU [...]
EMPENHADO 421,88
16/07/2025 16070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
EMPENHADO 4.412,35
16/07/2025 16070001
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
EMPENHADO 215,84
16/07/2025 16060013
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 998,73
16/07/2025 16060009
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.986,60
16/07/2025 16060008
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.625,00
16/07/2025 16060007
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.250,00
16/07/2025 16060006
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.663,28
16/07/2025 15070002
MARDEM MATOS SOARES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 3.135,93
16/07/2025 11040006
SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO MURITI, S/N, JARDINS, CEP: 62.680-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO UBS UMARIZEIRAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
PAGO 2.250,00
16/07/2025 11040005
ROMINA JUCA DOS SANTOS
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GERALDO CIRÍACO, Nº 130, FREIXEIRAS, PARACURU/CE, CEP: 62.680-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS FREIXEIRAS, JUNTO À SECRETARIA [...]
PAGO 2.100,00
16/07/2025 11040004
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS NA LOCALIDADE DO BOI MORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
PAGO 1.500,00
16/07/2025 11040003
ANDREYA SILVA GIRÃO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS PAULINO, Nº 956, BAIRRO LAGOA, PARACURU/CE, CEP: 62.680-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS LAGOA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚ [...]
PAGO 4.125,00
16/07/2025 10070015
JEFONE SOUSA AZEVEDO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 568,35
16/07/2025 10070014
ADAN WILL SOUSA COELHO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 426,65
16/07/2025 06020008
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL SITUADO NA RUA RUI LOUREIRO,162,DISTRITO DE VOLTA REDONDA,QUE  SERVIRµ PARA CAPTA?ÇO DE µGUA BRUTA POR CONJUNTO MOTOR/BOMBA EM LAGOA,VISANDO  ABASTECER A POP [...]
PAGO 4.500,00
16/07/2025 04070005
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 1.109,70
16/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 2,77
16/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2,77
16/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 34,64
16/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 34,64
16/07/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
PAGO 63,68
16/07/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 63,68
16/07/2025 02070009
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÚDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS  DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE  PARACURU - CE (SER [...]
PAGO 244.000,00
16/07/2025 02070009
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS  DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE  PARACURU - CE (SER [...]
PAGO 79.668,40
16/07/2025 02070008
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS  DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE  PARACURU - CE (MED [...]
PAGO 187.476,48
16/07/2025 02070007
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS  DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE  PARACURU - CE (ENF [...]
PAGO 126.341,08
16/07/2025 02070004
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETAR [...]
PAGO 145,00
16/07/2025 02060167
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
LIQUIDADO 550,00
16/07/2025 02060140
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 114.652,93
16/07/2025 02060137
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 117.006,98
16/07/2025 01070146
CRISTIANO CIPRIANO SAMPAIO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
LIQUIDADO 426,65
16/07/2025 01070067
HENRIQUE SEVERINO DA SILVA
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) HENRIQUE SEVERINO DA SILVA, CPF Nº 533.074.703-10, CONFORME O PROCESO Nº 0001036-42.2019.8.06.0140 E RPV Nº 1504437 [...]
PAGO 3.342,02
16/07/2025 01070066
LOURIVAL REBOU?AS DA SILVA
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) LOURIVAL REBOUÇAS MOREIRA, CPF Nº 266.390.333-72, CONFORME O PROCESO Nº 0001036-42.2019.8.06.0140 E RPV Nº 15044371 [...]
PAGO 3.342,02
16/07/2025 01070057
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0000785-24.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
PAGO 921,97
16/07/2025 01070052
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0000785-24.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
PAGO 460,98
16/07/2025 01070014
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
PAGO 2.765,88
16/07/2025 01070013
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
PAGO 2.088,75
16/07/2025 01070011
ELIMAR MOURA FERREIRA
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) ELIMAR MOURA FERREIRA, CPF Nº 131.674.963-49, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042176.
PAGO 3.687,87

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