lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Paracuru

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17388 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/07/2025 02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 362,30
25/07/2025 02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 2.068,06
25/07/2025 02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 362,30
24/07/2025 24070001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 517,20
24/07/2025 24040005
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAB [...]
LIQUIDADO 2.967,00
24/07/2025 24040004
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
LIQUIDADO 1.898,88
24/07/2025 20060002
MONICA MOREIRA MEIRELES
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SILVANO, N°31, CENTRO - PARACURU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 4.500,00
24/07/2025 13050004
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
LIQUIDADO 390,75
24/07/2025 13050003
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
LIQUIDADO 160,50
24/07/2025 13050002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
LIQUIDADO 421,00
24/07/2025 10060002
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE  CONSTRU?ÇO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
PAGO 68.877,03
24/07/2025 05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 585,65
24/07/2025 05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 537,77
24/07/2025 05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 130,74
24/07/2025 05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 115,74
24/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 33,24
24/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 33,24
24/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 20,91
24/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 20,91
24/07/2025 03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
PAGO 873,13
24/07/2025 03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
PAGO 732,26
24/07/2025 03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 873,13
24/07/2025 03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 732,26
24/07/2025 02070017
CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. EZEQUIEL VICENTE DA COSTA NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, CONFORME NF-10 [...]
PAGO 5.161,79
24/07/2025 02060170
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
LIQUIDADO 550,00
24/07/2025 02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 1.000,00
24/07/2025 02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
24/07/2025 02010258
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 590,91
24/07/2025 01070094
CETUS CONSTRUTORA EIRELI
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A MANUTEN?ÇO PREDIAL  ?SERVI?O DE MANUTEN?ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALA?åES PREDIAIS E  EQUIPAMENTOS PÉBLICOS PARA [...]
LIQUIDADO 85.684,25
24/07/2025 01070092
CETUS CONSTRUTORA EIRELI
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A MANUTEN?ÇO PREDIAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÉBLICOS PARA O MUNI [...]
LIQUIDADO 177.674,05
24/07/2025 01070047
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 494,43
23/07/2025 10070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, GARRAFÃO VAZIO PARA AGUA 20LTS E RECARGA DE AGUA GARRAFÃO 20LTS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE [...]
LIQUIDADO 1.364,20
23/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 2,77
23/07/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2,77
23/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 35,67
23/07/2025 03030167
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 35,67
23/07/2025 02060171
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 550,00
23/07/2025 02060168
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
LIQUIDADO 550,00
23/07/2025 02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 2.936,56
23/07/2025 02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 478,52
23/07/2025 02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 478,52
23/07/2025 02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 2.936,56
23/07/2025 01070048
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
PAGO 5.074,33
23/07/2025 01070048
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
LIQUIDADO 5.074,33
22/07/2025 27060001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
LIQUIDADO 448,40
22/07/2025 24040003
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE [...]
LIQUIDADO 474,72
22/07/2025 23060017
FERNANDES ATACAREJO LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
PAGO 2.599,70
22/07/2025 23060015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
PAGO 31.196,40
22/07/2025 23060012
FERNANDES ATACAREJO LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
PAGO 10.398,80
22/07/2025 23060010
FERNANDES ATACAREJO LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
PAGO 5.199,40
22/07/2025 23060009
FERNANDES ATACAREJO LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA R [...]
PAGO 2.599,70
22/07/2025 23060008
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
PAGO 1.594,30
22/07/2025 23060007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA R [...]
PAGO 141,20
22/07/2025 23060006
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DE RESPONSABILID [...]
PAGO 268,10
22/07/2025 23060005
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA - CENTRO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
PAGO 141,20
22/07/2025 23060004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, DE RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 536,20
22/07/2025 22070009
ART MDICA COM. E RESPRESENTA?åES DE PRODUTOS HOS.
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 706,62
22/07/2025 22070008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 10.633,80
22/07/2025 22070007
ODONTO MEDIC LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
EMPENHADO 4.372,08
22/07/2025 22070006
ODONTO MEDIC LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
EMPENHADO 364,34

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