Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
28/07/2025 |
EMPENHO: 29050005
09.036.753/0001-21
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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52.525,00 |
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28/07/2025 |
EMPENHO: 29050006
09.036.753/0001-21
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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5.968,00 |
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28/07/2025 |
EMPENHO: 29050005
09.036.753/0001-21
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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3.885,00 |
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28/07/2025 |
EMPENHO: 27050002
09.036.753/0001-21
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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2.480,00 |
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28/07/2025 |
EMPENHO: 29050009
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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183,72 |
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28/07/2025 |
EMPENHO: 29050008
13.576.534/0001-02
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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10.879,50 |
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28/07/2025 |
EMPENHO: 02060134
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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10.266,39 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 02050038
07.533.946/0001-62
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
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1.951,05 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03070003
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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1.820,23 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03070006
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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2.326,23 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03070007
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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2.391,23 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03070008
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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9.650,14 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03070004
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
5.488,99 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03070005
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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2.326,23 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060007
021.XXX.XXX-63
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.250,00 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060010
674.XXX.XXX-53
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.877,26 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060013
044.XXX.XXX-40
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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998,73 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060006
316.XXX.XXX-91
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.663,28 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060009
767.XXX.XXX-00
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.986,60 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060008
020.XXX.XXX-94
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.625,00 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060012
390.XXX.XXX-00
ADAIL DUARTE DA ROCHA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.047,92 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 16060011
074.XXX.XXX-58
ERLISON MATOS LIMA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.706,60 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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15,99 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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80,63 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 02060163
05.652.247/0001-06
LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, LOCAÇÃO DE CPAP, LOCAÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO, LOCAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, LOCAÇÃO DE [...]
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2.336,00 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
10,00 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 06050003
45.766.527/0001-60
FG PROJETOS E CONSTRU?åES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SRVIÇOS A SEREM PRESATDOS NO GEOREFERENCIAMENTO COM GPS, DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CINCULAR AO TRAJETO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
12.000,00 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
20,00 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 06030008
42.053.555/0001-41
EDMILSON CORREIRA BRAGA NETO
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26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE BLOCO DE GESSO PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMIDO DO MUNICIP [...]
|
2.100,00 |
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25/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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4.500,00 |
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