Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 12060007
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM O KIT BIOMÉTRICO UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (C I N ), PARA ATENDER AS NECESSIDASES DO SETOR D [...]
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15.676,70 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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171,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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5.922,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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1.212,83 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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10.214,12 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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950,21 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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479,85 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060014
44.034.025/0001-81
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE P [...]
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34.127,40 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060013
44.034.025/0001-81
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PA [...]
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69.717,26 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060012
44.034.025/0001-81
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARACU [...]
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23.995,56 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 06030005
26.551.083/0001-09
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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14.711,40 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060113
021.XXX.XXX-63
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.250,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060095
442.XXX.XXX-04
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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477,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060093
033.XXX.XXX-06
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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477,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060094
809.XXX.XXX-15
JOSE NELSON SILVA DO CARMO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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179,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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23,37 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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18,83 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 03020019
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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344,17 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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9,40 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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373,07 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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2.129,51 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 14050008
316.XXX.XXX-91
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.107,16 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 14050009
103.XXX.XXX-96
ADRYAN GONÇALVES DE FREITAS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.133,25 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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34,44 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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74,54 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010243
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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262,90 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03020041
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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316,74 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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702,77 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010258
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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766,17 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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87,55 |
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