Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
14/05/2025 |
EMPENHO: 03030281
371.XXX.XXX-04
ROGERIO JUCA DOS SANTOS
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GERALDO CIRIACO S/N, LOCALIDADE DE FLEXEIRAS, PARACURU/CE, QUE SERVIR COMO UBS DAQUELA LOCALIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.000,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040114
442.XXX.XXX-04
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE,
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1.800,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040113
809.XXX.XXX-15
JOSE NELSON SILVA DO CARMO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE,
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1.800,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040119
053.XXX.XXX-94
FRANCISCO EDEGIL BRAGA DE SOUSA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.608,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040222
028.XXX.XXX-37
FRANCISCO DJAIR ALVES DE ARAUJO
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU.
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1.518,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 15040031
833.XXX.XXX-04
FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE DESTE MUNICÍPIO.
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1.518,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 15040034
087.XXX.XXX-97
RAYANE MARA LIMA DE MENDOÇA
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU./CE.
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1.518,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 15040039
078.XXX.XXX-93
ANTONIO AMILTON PINHEIRO FILHO
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE DESTE MUNICÍPIO [...]
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1.518,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 02050008
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO GASOLINA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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210,80 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040011
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE P [...]
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201,14 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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2,77 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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62,72 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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8,30 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040017
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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3.195,31 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 02050006
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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2.849,56 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 03030084
05.652.247/0001-06
LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCA?ÇO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, LOCA?ÇO DE CPAP, LOCA?ÇO DE ASPIRADOR DE SECRE?ÇO, LOCA?ÇO DE OXIMETRO DE PULSO, LOCA?Ç [...]
|
2.144,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 03020021
05.652.247/0001-06
LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCA?ÇO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, LOCA?ÇO DE CPAP, LOCA?ÇO DE ASPIRADOR DE SECRE?ÇO, LOCA?ÇO DE OXIMETRO DE PULSO, LOCA?Ç [...]
|
2.144,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 02050002
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
7.554,31 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040009
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA , DE RESPONSAB [...]
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15.141,42 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040010
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACUR [...]
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1.055,63 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040007
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIA, DE RESPONSAB [...]
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11.371,68 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU- [...]
|
142,00 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
13.579,06 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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22,69 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 08050001
00.176.051/0001-79
CARTÀRIO DO REGISTRO CIVIL DO PRIMEIRO OFÖCIO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA ELISA MAGALHÃES, PARA REGULARIZAÇÃO DA UEX EXERCICIO 2025.
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156,48 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 02050007
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO DIESEL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNADMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
60.644,91 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040015
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
|
31.132,89 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 02050009
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO GASOLINA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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5.154,85 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 01040013
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARA [...]
|
10.409,89 |
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14/05/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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41,54 |
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