| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
02090002
APONTUAL COMERCIO-EIRELI
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS PISCINAS, ONDE SERÃO FEITAS AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁTICA DESNVOLVIDAS PELO CRAS E DEMAIS ATIVIDADES SETORIAIS, VISANDO SUP [...]
|
EMPENHADO |
1.888,80 |
|
| 02/09/2025 |
02090001
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.379,55 |
|
| 02/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
PAGO |
45,50 |
|
| 02/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
LIQUIDADO |
45,50 |
|
| 02/09/2025 |
02010078
RAIMUNDO SOARES DA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. LOCA?ÇO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DO MURITI A UMARIZEIRAS, S/N, BAIRRO RECANTO, QUE SERVIRµ COMO ANEXO DA ESCOLA JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 02/09/2025 |
01090007
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
LIQUIDADO |
104.631,51 |
|
| 02/09/2025 |
01090005
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.951,05 |
|
| 02/09/2025 |
01090004
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
748,33 |
|
| 02/09/2025 |
01090003
LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
6.368,40 |
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| 02/09/2025 |
01090002
LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.328,49 |
|
| 02/09/2025 |
01070096
FRANCISCO RAMOS DE MORAIS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI LOUREIRO, S/N, BAIRRO VOLTA REDONDA NO MUNICIPIO DE PARACURU ONDE O MESMO SERVIRÁ COMO ANEXO DA E.M.E.I.F. FRANCISCO PAZ DE OLIVEIRA, [...]
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 02/09/2025 |
01070025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAG. REF. ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 02/09/2025 |
01040274
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.071,90 |
|
| 02/09/2025 |
01040273
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.295,03 |
|
| 02/09/2025 |
01040272
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
8.485,30 |
|
| 02/09/2025 |
01040271
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.885,23 |
|
| 02/09/2025 |
01040261
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,23 |
|
| 02/09/2025 |
01040156
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,23 |
|
| 01/09/2025 |
29080001
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANDO ATENDER AS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
114.889,42 |
|
| 01/09/2025 |
24040007
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS P [...]
|
LIQUIDADO |
72,60 |
|
| 01/09/2025 |
18080002
QUALITY PLACAS E LETREIROS LTDE
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO , DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA .
|
LIQUIDADO |
9.635,00 |
|
| 01/09/2025 |
12080001
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃODOS ESTUDOS TECNICOS, LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 01/09/2025 |
12020002
JOSE FELIX PEREIRA FILHO
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
.LOCA?ÇO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR PONTES VIEIRA,1021,ESQUINA COM A AVENIDA ANTÂNIO SALES, S/N CENTRO PARACURU, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAREIA DE SEGURAN? [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
09070006
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 01/09/2025 |
09070005
KAYKE DA SILVA TELES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INDENIZAÇÃO E RESCISÃO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA: KAYKE DA SILVA TELES , EXONERADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
963,55 |
|
| 01/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.293,55 |
|
| 01/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
537,77 |
|
| 01/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
578,87 |
|
| 01/09/2025 |
04080009
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CAPS.
|
PAGO |
901,50 |
|
| 01/09/2025 |
04080009
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DO CAPS.
|
PAGO |
644,49 |
|
| 01/09/2025 |
04080007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
LIQUIDADO |
55.899,94 |
|
| 01/09/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
107,32 |
|
| 01/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,39 |
|
| 01/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,39 |
|
| 01/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,39 |
|
| 01/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
0,19 |
|
| 01/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
0,19 |
|
| 01/09/2025 |
03020195
BANCO DO BRASIL S/A
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020195
BANCO DO BRASIL S/A
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020192
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020192
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 01/09/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 01/09/2025 |
03020188
BANCO DO BRASIL S/A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 01/09/2025 |
03020188
BANCO DO BRASIL S/A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 01/09/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
114,21 |
|
| 01/09/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 01/09/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
03020144
BANCO DO BRASIL S/A
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
03020144
BANCO DO BRASIL S/A
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
03020098
BANCO DO BRASIL S/A
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
03020098
BANCO DO BRASIL S/A
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
03020098
BANCO DO BRASIL S/A
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
03020098
BANCO DO BRASIL S/A
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/09/2025 |
02070049
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALORES COM SERVIDOR CEDIDO, ENTRE PARTES.
|
PAGO |
36.698,02 |
|