lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Paracuru

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14002 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/03/2025 02010057
ARTHUR SILVA DE SOUZA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. ARTHUR SILVA DE SOUZA,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010057
ARTHUR SILVA DE SOUZA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. ARTHUR SILVA DE SOUZA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PO [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010056
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL"
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010056
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010055
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL"
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010055
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMI [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010054
RYUJI SANTIAGO HORI
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010054
RYUJI SANTIAGO HORI
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010053
RYUJI SANTIAGO HORI
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010053
RYUJI SANTIAGO HORI
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010052
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010052
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMID [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010051
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010051
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFO [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010050
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010050
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PO [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010049
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010049
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010048
ANA REBECA MENDES REIS
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010048
ANA REBECA MENDES REIS
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010047
ANA REBECA MENDES REIS
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS,
PAGO 1.000,00
06/03/2025 02010047
ANA REBECA MENDES REIS
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/03/2025 02010046
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO, PARA DRA. AMANDA MARIA DO AMARAL MARQUES,PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTE [...]
LIQUIDADO 1.100,00
05/03/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,74
05/03/2025 03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,74
05/03/2025 03030083
MARDEM MATOS SOARES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENBTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 1.194,64
05/03/2025 03030083
MARDEM MATOS SOARES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PAR [...]
LIQUIDADO 1.194,64
05/03/2025 03030082
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGARMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
PAGO 1.565,45
05/03/2025 03030082
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE [...]
LIQUIDADO 1.565,45
05/03/2025 03030081
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
PAGO 1.636,36
05/03/2025 03030081
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
LIQUIDADO 1.636,36
05/03/2025 03030080
THALYS BARBOSA FREITAS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
PAGO 597,31
05/03/2025 03030080
THALYS BARBOSA FREITAS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 597,31
05/03/2025 03030079
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
PAGO 454,68
05/03/2025 03030079
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACURU [...]
LIQUIDADO 454,68
05/03/2025 03030078
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 2.125,00
05/03/2025 03030078
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACUR [...]
LIQUIDADO 2.125,00
05/03/2025 03030077
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
PAGO 2.090,62
05/03/2025 03030077
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PAR [...]
LIQUIDADO 2.090,62
05/03/2025 03030076
FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 938,63
05/03/2025 03030076
FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACU [...]
LIQUIDADO 938,63
05/03/2025 03030075
JOAO GLEISON PAZ DUARTE
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 1.220,67
05/03/2025 03030075
JOAO GLEISON PAZ DUARTE
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACU [...]
LIQUIDADO 1.220,67
05/03/2025 03030074
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
PAGO 1.621,27
05/03/2025 03030074
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 1.621,27
05/03/2025 03030073
WAGNER DE CASTRO DA ROCHA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
PAGO 1.705,05
05/03/2025 03030073
WAGNER DE CASTRO DA ROCHA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACURU [...]
LIQUIDADO 1.705,05
05/03/2025 03030072
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 2.219,40
05/03/2025 03030072
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACU [...]
LIQUIDADO 2.219,40
05/03/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
PAGO 60,00
05/03/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
PAGO 126,90
05/03/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 126,90
05/03/2025 03020146
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 60,00
05/03/2025 03020018
REGINA MARIA PEREIRA OLIVEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.
PAGO 1.518,00
05/03/2025 03020018
REGINA MARIA PEREIRA OLIVEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.
LIQUIDADO 1.518,00
05/03/2025 03020017
ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE, CONFORME NF - 02 E CREDOR ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS.
PAGO 1.518,00
05/03/2025 03020016
ROSANI MARIA DE SOUSA BEZERRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE, CONFORME NF - 1 E CREDOR ROSANI MARIA DE SOUSA BEZERRA.
PAGO 1.518,00
05/03/2025 03020012
AURINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE, CONFORME NF - 01 E CREDOR AURINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA.
PAGO 1.518,00
05/03/2025 02010240
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
PAGO 29,52
05/03/2025 02010240
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 29,52

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