Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
EMPENHO: 07080003
07.196.900/0003-67
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS NOVO O KM TIPO VAN EXECUTIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
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318.990,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 07080003
07.196.900/0003-67
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS NOVO O KM TIPO VAN EXECUTIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
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318.990,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 07080002
07.196.900/0003-67
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULOS NOVO O KM TIPO VAN EXECUTIVA E 02 VEÍCULOS TIPO PICK-UP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
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315.162,12 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01080224
FOLHA DE PAGAMENTO
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PSF DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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20.202,58 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01080222
FOLHA DE PAGAMENTO
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA - CAPS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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1.504,73 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 15080001
14.366.778/0001-23
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , ALMOÇO E LANCHES QUE SERÇO SERVIDOS NAS FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E EVENTO [...]
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8.739,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
22.253.385/0002-12
ODONTO MEDIC LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
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201.526,65 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
22.253.385/0002-12
ODONTO MEDIC LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
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104.631,51 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 06020008
853.XXX.XXX-30
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL SITUADO NA RUA RUI LOUREIRO,162,DISTRITO DE VOLTA REDONDA,QUE SERVIRµ PARA CAPTA?ÇO DE µGUA BRUTA POR CONJUNTO MOTOR/BOMBA EM LAGOA,VISANDO ABASTECER A POP [...]
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4.500,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 15070007
021.XXX.XXX-63
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS AUTÂNOMOS ( PINTOR, PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO E PODADOR.) A DISPOSI?ÇO DA SECRETARIA DE [...]
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2.250,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 15070008
711.XXX.XXX-87
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS AUTÂNOMOS ( PINTOR, PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO E PODADOR.) A DISPOSI?ÇO DA SECRETARIA DE [...]
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2.460,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 15070009
020.XXX.XXX-94
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS ( PINTOR,PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, BOMBEIRO HIDRAULICO E PODADOR.) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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3.000,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02060136
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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1.929,44 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02060136
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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1.929,44 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050049
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.929,44 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02060167
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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550,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02060135
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
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18,45 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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7,20 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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8,20 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 07040010
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE P [...]
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964,72 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 07040010
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE P [...]
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964,72 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 16070009
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
550,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050063
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / CR [...]
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1.205,90 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050063
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / CR [...]
|
1.205,90 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050063
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / CR [...]
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1.205,90 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050064
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD BF, DE E [...]
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1.447,08 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050064
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD BF, DE E [...]
|
1.447,08 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050064
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD BF, DE E [...]
|
1.447,08 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050062
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE / [...]
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723,54 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02050062
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE / [...]
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723,54 |
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