lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5303 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/11/2025 - 17:57:06
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
27/06/2025 EMPENHO: 12060007
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM O KIT BIOMÉTRICO UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (C I N ), PARA ATENDER AS NECESSIDASES DO SETOR D [...]
15.676,70
27/06/2025 EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
171,46
27/06/2025 EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
5.922,46
27/06/2025 EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
1.212,83
27/06/2025 EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
10.214,12
27/06/2025 EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
950,21
27/06/2025 EMPENHO: 03030126
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
479,85
26/06/2025 EMPENHO: 02060014
44.034.025/0001-81
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE P [...]
34.127,40
26/06/2025 EMPENHO: 02060013
44.034.025/0001-81
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PA [...]
69.717,26
26/06/2025 EMPENHO: 02060012
44.034.025/0001-81
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARACU [...]
23.995,56
26/06/2025 EMPENHO: 06030005
26.551.083/0001-09
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE  ASSISTÊNCIA SOC [...]
14.711,40
26/06/2025 EMPENHO: 02060113
021.XXX.XXX-63
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
2.250,00
26/06/2025 EMPENHO: 02060095
442.XXX.XXX-04
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
477,00
26/06/2025 EMPENHO: 02060093
033.XXX.XXX-06
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
477,00
26/06/2025 EMPENHO: 02060094
809.XXX.XXX-15
JOSE NELSON SILVA DO CARMO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
179,00
26/06/2025 EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
23,37
26/06/2025 EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
18,83
26/06/2025 EMPENHO: 03020019
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
344,17
26/06/2025 EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
9,40
26/06/2025 EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
373,07
26/06/2025 EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
2.129,51
25/06/2025 EMPENHO: 14050008
316.XXX.XXX-91
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
3.107,16
25/06/2025 EMPENHO: 14050009
103.XXX.XXX-96
ADRYAN GONÇALVES DE FREITAS
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
2.133,25
25/06/2025 EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
34,44
25/06/2025 EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
74,54
25/06/2025 EMPENHO: 02010243
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
262,90
25/06/2025 EMPENHO: 03020041
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
316,74
25/06/2025 EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
702,77
25/06/2025 EMPENHO: 02010258
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
766,17
25/06/2025 EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
87,55

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