Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/06/2025 |
EMPENHO: 02060095
442.XXX.XXX-04
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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477,00 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 02060093
033.XXX.XXX-06
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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477,00 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 02060094
809.XXX.XXX-15
JOSE NELSON SILVA DO CARMO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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179,00 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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23,37 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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18,83 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 03020019
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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344,17 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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9,40 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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373,07 |
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26/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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2.129,51 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 14050008
316.XXX.XXX-91
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.107,16 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 14050009
103.XXX.XXX-96
ADRYAN GONÇALVES DE FREITAS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.133,25 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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34,44 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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74,54 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 02010243
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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262,90 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 03020041
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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316,74 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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702,77 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 02010258
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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766,17 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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87,55 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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646,98 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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6,50 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 02060092
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO-ME
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27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2305.01/2023/SRP - PE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2305.01/2023/SRP - PE DE I [...]
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59.506,00 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
484,04 |
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25/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
3.051,74 |
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24/06/2025 |
EMPENHO: 02050038
07.533.946/0001-62
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
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1.925,15 |
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24/06/2025 |
EMPENHO: 02050038
07.533.946/0001-62
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
|
1.951,05 |
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24/06/2025 |
EMPENHO: 01040156
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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1.820,23 |
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24/06/2025 |
EMPENHO: 01040272
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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8.485,30 |
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24/06/2025 |
EMPENHO: 01040273
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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4.295,03 |
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24/06/2025 |
EMPENHO: 01040271
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
1.885,23 |
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24/06/2025 |
EMPENHO: 01040274
10.380.608/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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1.820,23 |
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