Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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24,51 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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9,76 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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19,52 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070157
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE PEÇAS E SERVIÇO [...]
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13.685,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090002
46.036.300/0001-21
LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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1.328,49 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090005
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
ALVARÁ JUDICIAL PROPOSTA POR ANTÔNIA NATALIA COELHO ALVES, BRUNA HELENQUERLI ALVES, ODILON MACHADO PINTO NETO E VIRNA DUARTE ALVES, DEVIDAEMNTE QUALIFICADOS NOS AUTOS, COM FINALID [...]
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3.037,24 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01070096
028.XXX.XXX-15
FRANCISCO RAMOS DE MORAIS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI LOUREIRO, S/N, BAIRRO VOLTA REDONDA NO MUNICIPIO DE PARACURU ONDE O MESMO SERVIRÁ COMO ANEXO DA E.M.E.I.F. FRANCISCO PAZ DE OLIVEIRA, DE INTERE [...]
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2.950,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02010078
675.XXX.XXX-87
RAIMUNDO SOARES DA ROCHA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DO MURITI A UMARIZEIRAS, S/N, BAIRRO RECANTO, QUE SERVIRµ COMO ANEXO DA ESCOLA JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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3.400,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 01070025
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
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720,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02060135
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
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45,50 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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9,97 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 16060005
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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5.940,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 16060004
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 03030086
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU- [...]
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10.950,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010247
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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7.258,93 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 09070005
622.XXX.XXX-21
KAYKE DA SILVA TELES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INDENIZAÇÃO E RESCISÃO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA: KAYKE DA SILVA TELES , ADMITIDA EM E EXONERADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE M [...]
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963,55 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02070049
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALORES COM SERVIDOR CEDIDO, ENTRE PARTES.
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36.698,02 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01070050
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIT
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO RATEIO DE CONSORCIOS DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CEO E POLICLINICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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47.296,79 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01070050
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIT
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO RATEIO DE CONSORCIOS DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CEO E POLICLINICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
47.296,79 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01070050
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIT
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO RATEIO DE CONSORCIOS DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CEO E POLICLINICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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47.296,79 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01040285
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIT
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO RATEIO DE CONSORCIOS DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CEO E POLICLINICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
47.296,79 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01070050
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIT
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PARTICIPACAO NO RATEIO DE CONSORCIOS DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CEO E POLICLINICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
47.296,79 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03020192
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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25,38 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010238
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
50,76 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
39,39 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02060135
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
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13,53 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
25,38 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
0,19 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03020193
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
25,38 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 03020145
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
25,38 |
|